用友标准版如何取消记账操作?

放大字体    缩小字体 来源:财报解码器 2024-12-13 10:27 浏览次数:615

用友标准版取消记账需要进行反结账或反记账操作。如果已经结账,需要进入总账系统模块,依次点击总账、期末、结账,选择需要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,并输入帐套主管的口令进行反结账。如果未结账,则依次点击总账、期末、对账,再按Ctrl+H组合键,之后选择需要的状态恢复记账前状态。反结账和反记账操作只能由账套主管执行。

在用友标准版中,如果已经进行了记账操作但需要取消记账,可以通过反结账或反记账的方式来实现。

反结账操作(适用于已结帐的情况)

1.进入用友软件,打开总账系统模块。

2.点击总账,然后选择期末,再点击结账。

3.在弹出的窗口中,选择需要取消结账的最后一个结账月份。

4.在结账向导中,选择需要取消结账的月份,同时按下Ctrl+Shift+F6组合键。

5.输入帐套主管的口令进行确认,即可完成反结账操作。

注意:反结账操作只能由账套主管执行。

反记账操作(适用于未结帐的情况)

1.进入总账系统模块。

2.点击期末,然后选择对账。

3.在弹出的窗口中,直接按下Ctrl+H组合键,此时会弹出一个提示,告知“恢复记账前状态功能已被激活”。

4.点击确定按钮后,再次点击总账。

5.依次选择凭证,然后点击恢复记账前状态。

6.在弹出的“恢复记账前状态”窗口中,根据实际需要选择“最近一次记账前状态”或“本月月初状态”。选择前者可将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改;选择后者可将本月全部已记账的凭证恢复成未记账状态,同样方便进行重新修改。

完成以上步骤后,即可成功取消记账。希望这些解答能帮助您解决问题。若想了解更多会计实操知识,可以关注相关公众号或加入会计实务交流群进行交流学习。

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